Physical Collection
Digital Collection
Database / E-Book
Feedback
Collection Recommendation
Satisfaction survey
Please take a moment to complete this survey below
Library's collection
Library's IT development
Cancel
Penerapan sistem pengendalian intern dalam bidang penjualan di perusahaan "X"
-
Creator(s)
(31489121) JONATHAN KUSUMA WIDJAJA
Contributor(s)
-
Publisher
Universitas Kristen Petra; 1993
Language
Indonesian
Category
s1 – Undergraduate Thesis
Sub Category
Skripsi/Undergraduate Thesis
Source
Skripsi No. 219/EM/1993; Jonathan Kusuma Widjaja (31489121)
Subject(s)
AUDITING, INTERNAL
File(s)
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-cover.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-abstract_toc.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter1.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter2.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter3.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter4.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-conclusion.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-references.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-appendices.pdf
Similar Collection
by creator, contributor, or subject
Analisa input dan boundary controls dalam penerapan sistem sirkulasi terkomputerisasi pada Perpustakaan oleh Universitas Kristen Petra di Surabaya untuk meningkatkan internal control institusi
Penerapan compliance audit atas sistem pengendalian internal siklus pendapatan PT "X" di Surabaya
Electronic commerce: tantangan kompetensi akuntan dalam menghadapi isu internal kontrol
Pengaruh good corporate governance terhadap audit opinion dengan financial performance sebagai variabel intervening pada sektor property, real estate, dan konstruksi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tahun 2015-2017
Studi hubungan antara persepsi analis kredit terhadap pelaksanaan audit yang berkualitas dari kantor akuntan publik dengan keputusan pemberian kredit
Pelaksanaan audit manajemen sumber daya manusia pada PT. Kerta Rajasa Raya Surabaya
Penerapan audit operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi produksi pada PT. Graha Cendana
Pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap audit delay dan timeliness