Physical Collection
Digital Collection
Database / E-Book
Feedback
Collection Recommendation
Satisfaction survey
Please take a moment to complete this survey below
Library's collection
Library's IT development
Cancel
Penerapan sistem pengendalian intern dalam bidang penjualan di perusahaan "X"
-
Creator(s)
(31489121) JONATHAN KUSUMA WIDJAJA
Contributor(s)
-
Publisher
Universitas Kristen Petra; 1993
Language
Indonesian
Category
s1 – Undergraduate Thesis
Sub Category
Skripsi/Undergraduate Thesis
Source
Skripsi No. 219/EM/1993; Jonathan Kusuma Widjaja (31489121)
Subject(s)
AUDITING, INTERNAL
File(s)
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-cover.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-abstract_toc.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter1.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter2.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter3.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter4.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-conclusion.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-references.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-appendices.pdf
Similar Collection
by creator, contributor, or subject
Pelaksanaan audit manajemen sumber daya manusia pada PT. Kerta Rajasa Raya Surabaya
Penerapan attribut sampling untuk menguji efektivitas sistem pengendalian internal atas transaksi penjualan PT Pancatradi di Sidoarjo
Penerapan audit operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi produksi pada PT. Graha Cendana
Perancangan checklist untuk monitoring progress report implementasi ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1 dan additional FSSC v.5 2019 pada PT SMART tbk
Factors influencing internal auditor's intention to adopt metaverse technologies
Evaluasi dan rancang sistem pembelian, utang, dan pembayaran utang usaha pada PT. Kerta Rajasa Raya di Sidoarjo
Ulasan pelaksanaan internal audit di PT XYZ
The Application of audit in the system of controlling the internal revenue cycle in PT X in Surabaya