Physical Collection
Digital Collection
Database / E-Book
Feedback
Collection Recommendation
Satisfaction survey
Please take a moment to complete this survey below
Library's collection
Library's IT development
Cancel
Penerapan sistem pengendalian intern dalam bidang penjualan di perusahaan "X"
-
Creator(s)
(31489121) JONATHAN KUSUMA WIDJAJA
Contributor(s)
-
Publisher
Universitas Kristen Petra; 1993
Language
Indonesian
Category
s1 – Undergraduate Thesis
Sub Category
Skripsi/Undergraduate Thesis
Source
Skripsi No. 219/EM/1993; Jonathan Kusuma Widjaja (31489121)
Subject(s)
AUDITING, INTERNAL
File(s)
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-cover.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-abstract_toc.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter1.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter2.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter3.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-chapter4.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-conclusion.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-references.pdf
jiunkpe-ns-s1-1993-31489121-20499-perusahaan-appendices.pdf
Similar Collection
by creator, contributor, or subject
Pengaruh laporan keuangan auditan terhadap respon investor dalam pengambilan keputusan investasi
Pengaruh good corporate governance terhadap audit opinion dengan financial performance sebagai variabel intervening pada sektor property, real estate, dan konstruksi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tahun 2015-2017
Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada PT. Platinum Cermics Industry
Perancangan checklist untuk monitoring progress report implementasi ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1 dan additional FSSC v.5 2019 pada PT SMART tbk
Pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap audit delay dan timeliness
Ulasan pelaksanaan internal audit di PT XYZ
Evaluasi dan rancang sistem pembelian, utang, dan pembayaran utang usaha pada PT. Kerta Rajasa Raya di Sidoarjo
The Application of audit in the system of controlling the internal revenue cycle in PT X in Surabaya